市纪委监委第七监督检查室与驻市财政局纪检监察组贯彻落实“四项监督”贯通协调机制,监督互动、信息互通,实现监督职责再强化、监督力量再融合、监督效果再提升,充分释放“室组”监督治理效能。今年以来,市纪委监委第七监督检查室负责人、驻市财政局纪检监察组负责人与市财政局相关分管领导已召开探索规范财政系统权力运行联席会议3次,就筹备召开2022年桂林市财政系统警示教育大会、全市财政系统财务专项监督检查等工作进行了多次研究探讨。
市纪委监委第七监督检查室与驻市财政局纪检监察组将《完善监督体系规范财政系统权力运行研究》作为2022年“室组”纪检监察调研课题。今年,“室组”联合对全市近五年来财政系统6个违纪违法的典型案例、桂林市贪污挪用公款5个典型案例进行了深入剖析,总结案件的作案手段、共性特点,分析案发原因、归纳公款管理部门和监督部门存在的制度性漏洞,并提出解决对策。
“室组”联合督促驻在部门建设“清廉财政”,闭合资金全链条管理,着力强化财政监督职能建设,推进权力公开透明运行,在长效机制上做文章,持续深化“放管服”制度改革,创新服务方式,推进财政服务标准化、规范化、便利化,优化营商环境,构建风清气正的政企政商关系。进一步完善和优化内部控制制度建设,明晰内部工作流程,坚持以制度建设为抓手,推进内部控制建设,着力搭建和提升严密、完整的内部控制制度体系,市财政局已修订完善《桂林市财政局内部控制基本制度(试行)》,重新制定了9个专项风险内部控制办法。